2022年信阳市交通重点项目办公室预算公开

作者:信阳市交通运输局 时间:2022-03-11 18:11 【字体:

目 录


第一部分 信阳市交通重点项目办公室概况 

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市交通重点项目办公室 2022年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件: 信阳市交通重点项目办公室2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标表

 

第一部分  信阳市交通重点项目办公室概况

 

一、信阳市交通重点项目办公室主要职责

负责全市交通重点项目工作。

二、信阳市交通重点项目办公室机构设置

信阳市交通重点项目办公室内设一个职能科室;分别是办公室。 

三、信阳市交通重点项目办公室预算算单位构成

信阳市交通重点项目办公室预算仅包括本级预算。没有所属单位,公开的就是本级预算。 

第二部分  信阳市交通重点项目办公室2022年度预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市交通重点项目办公室2022年收入总计43.46万元,支出总计43.46万元,与2021年预算相比,收入增加8万元,增长22.56%。主要原因:增加公车运行维护费;支出增加8万元,增长22.56%。主要原因:增加公车运行维护费。

二、收入预算总体情况说明

信阳市交通重点项目办公室2022年收入合计43.46万元,其中:一般公共预算43.46万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市交通重点项目办公室2022年支出合计43.46万元,其中:基本支出43.46万元,占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市交通重点项目办公室2022年财政拨款收支预算43.46万元,与 2021年相比,财政拨款收支预算增加8万元,增长22.56%,主要原因:增加公车运行维护费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市交通重点项目办公室2022年一般公共预算支出年初预算为43.46万元。其中:基本支出43.46万元,占100%。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出43.46万元,占年初预算100 %;住房保障类支出2.44万元,占年初预算5.61%。

六、支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求,从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市交通重点项目办公室2022年一般公共预算基本支出43.46万元,其中:人员经费31.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 11.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2022年府性基金预算支出年初预算为0万元;我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2022年“三公”经费预算为8万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加8万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因:无因公出国业务。

(二)公务用车购置及运行费8万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费8万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元,主要原因:无购车。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加8万元,主要原因:增加公务用车,车辆运行维护费增加。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因:未有该项业务,未编制预算。

九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的,仍需进行情况说明)

(一)机关运行经费支出情况

信阳市交通重点项目办公室2022年机关运行经费支出预算11.71万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

 信阳市交通重点项目办公室2022年没有政府采购预算支出。

(三)绩效目标设置情况

 信阳市交通重点项目办公室2022年没有编制绩效目标设置。

(四)国有资产占用情况。

2021年期末,我局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

2021年,我单位无转移支付项目预算。

 

第三部分  名词解释


一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:信阳市交通重点项目办公室2022年度预算表.xlsx